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橙電網(wǎng)電力網(wǎng)獲悉,3月18日,新華社播發(fā)2016年中央和地方預算草案報告,草案指出,2016年財政形勢更加嚴峻,平衡收支面臨極大壓力,繼續(xù)實施積極的財政政策并加大力度,加快推進財稅體制改革,進一步減稅降費,擴大財政赤字規(guī)模,全國財政赤字擬安排21800億元,赤字率為3%,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。主要體現(xiàn)在:一是進一步減稅降費

2016-03-21 08:55:04 · 橙電網(wǎng)電力網(wǎng)綜合 閱讀:455
橙電網(wǎng)電力網(wǎng)獲悉,3月18日,新華社播發(fā)2016年中央和地方預算草案報告,草案指出,2016年財政形勢更加嚴峻,平衡收支面臨極大壓力,繼續(xù)實施積極的財政政策并加大力度,加快推進財稅體制改革,進一步減稅降費,擴大財政赤字規(guī)模,全國財政赤字擬安排21800億元,赤字率為3%,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。主要體現(xiàn)在:一是進一步減稅降費

橙電網(wǎng)電力網(wǎng)獲悉,3月18日,新華社播發(fā)2016年中央和地方預算草案報告,草案指出,2016年財政形勢更加嚴峻,平衡收支面臨極大壓力,繼續(xù)實施積極的財政政策并加大力度,加快推進財稅體制改革,進一步減稅降費,擴大財政赤字規(guī)模,全國財政赤字擬安排21800億元,赤字率為3%,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。主要體現(xiàn)在:

一是進一步減稅降費。全面實施營改增,將試點范圍擴大到建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務業(yè),實行不動產(chǎn)進項稅抵扣。

二是擴大財政赤字規(guī)模。全國財政赤字擬安排21800億元,比2015年增加5600億元,赤字率為3%,比2015年提高0.6個百分點。

三是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。按可持續(xù)、?;驹瓌t安排好民生支出。嚴格控制“三公”經(jīng)費預算,壓縮會議費等一般性支出。

四是加大財政資金統(tǒng)籌使用力度。對2015年末財政存量資金規(guī)模較大的地區(qū)或部門,適當壓縮2016年預算安排規(guī)模。

此外,2016年預算草案支出政策方面明確在生態(tài)環(huán)保方面加大大氣污染治理力度。推進實施水污染防治行動計劃。開展山水林田湖系統(tǒng)治理修復試點。實施新一輪退耕還林還草和草原生態(tài)保護補助獎勵政策。落實天然林保護全覆蓋政策,適當提高天然林保護工程補助和森林生態(tài)效益補償標準。加強濕地保護,擴大退耕還濕范圍。加大新能源汽車推廣力度,加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持能源清潔化利用,集中用煤、加強脫污、嚴控散煤。完善可再生能源發(fā)電補貼機制,及早實現(xiàn)平價上網(wǎng)。擴大節(jié)能減排財政政策綜合示范、跨省流域上下游橫向生態(tài)補償機制試點范圍。推進環(huán)境監(jiān)測體制改革,加快建立中央與地方各負其責的環(huán)境監(jiān)測體系。

保障性安居工程方面。繼續(xù)開展運用PPP模式投資建設(shè)和運營管理公共租賃住房試點,落實棚戶區(qū)改造稅費優(yōu)惠政策和貸款貼息政策,積極推進棚改貨幣化安置和政府購買棚改服務。全年計劃棚戶區(qū)改造開工600萬套,農(nóng)村危房改造314萬戶。

文化體育方面。推動基本公共文化服務標準化均等化,提高公共文化服務供給體系質(zhì)量和效率。支持繁榮社會主義文藝創(chuàng)作,推動文化交流與傳播。完善文化產(chǎn)業(yè)政策扶持體系。推進實施全民健身戰(zhàn)略。支持中國足球改革發(fā)展。做好2016年里約熱內(nèi)盧奧運會備戰(zhàn)和參賽經(jīng)費保障。

國防和軍隊建設(shè)方面。支持深化國防和軍隊改革,全面加強軍隊革命化現(xiàn)代化正規(guī)化建設(shè),推動經(jīng)濟建設(shè)和國防建設(shè)融合發(fā)展,不斷提高履行使命任務能力,維護國家主權(quán)、安全、發(fā)展利益。

化解過剩產(chǎn)能及人員安置方面。堅持“市場倒逼、企業(yè)主體、地方組織、中央支持”,推動地方政府和中央企業(yè)綜合運用兼并重組、債務重組和破產(chǎn)清算等方式加快化解鋼鐵、煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能,省級政府對本地區(qū)化解過剩產(chǎn)能負總責。中央財政安排1000億元獎補資金,其中2016年500億元,根據(jù)地方任務完成情況(主要與去產(chǎn)能規(guī)模掛鉤)、需安置職工人數(shù)、地方困難程度等因素,實行梯級獎補,由地方政府和中央企業(yè)統(tǒng)籌用于符合要求的職工安置工作。同時,地方政府按照任務量同步安排資金,做好資金保障,共同做好此項工作。

關(guān)于2015年中央和地方預算執(zhí)行情況與2016年中央和地方預算草案的報告

——2016年3月5日在第十二屆全國人民代表大會第四次會議上

財政部

各位代表:

受國務院委托,現(xiàn)將2015年中央和地方預算執(zhí)行情況與2016年中央和地方預算草案提請十二屆全國人大四次會議審議,并請全國政協(xié)各位委員提出意見。

一、2015年中央和地方預算執(zhí)行情況

2015年,面對錯綜復雜的國際形勢和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務,黨中央、國務院團結(jié)帶領(lǐng)全國各族人民,牢牢把握經(jīng)濟社會發(fā)展主動權(quán),主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),妥善應對各種重大風險挑戰(zhàn),經(jīng)濟保持中高速增長,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化,改革開放向縱深邁進,民生持續(xù)改善,社會大局總體穩(wěn)定。中央和地方預算執(zhí)行情況較好。

(一)落實全國人大預算決議情況。

按照十二屆全國人大三次會議有關(guān)決議,以及全國人大財政經(jīng)濟委員會的審查意見,創(chuàng)新完善財政宏觀調(diào)控,穩(wěn)步推進財稅體制改革,努力促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

積極推進財稅法治建設(shè)。增強各級政府和部門、單位的預算法治意識,將預算法各項要求落到實處。加強預算法配套制度建設(shè),預算法實施條例修訂草案已向社會公開征求意見,出臺中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付管理辦法,修訂一般性轉(zhuǎn)移支付管理辦法等制度。配合全國人大有關(guān)部門在立法法中進一步明確稅收法定原則,制定了貫徹落實稅收法定原則的實施意見。積極配合做好環(huán)境保護稅等立法工作。

全面樹立預算的權(quán)威性和嚴肅性。堅持先有預算、后有支出,硬化預算約束。進一步細化預算編制,壓縮代編預算規(guī)模,及時批復部門預算。加快支出預算指標分解下達工作節(jié)奏,加大對部門組織實施項目的督查力度,預算執(zhí)行進度明顯加快。完善預算監(jiān)管體系,將預算評審實質(zhì)性嵌入預算管理流程。出臺中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付績效目標管理暫行辦法等制度。中央部門績效評價項目數(shù)量和金額分別增長26.3%、27%,評價結(jié)果與2016年預算安排掛鉤。擴大納入全國人大審查預決算的部門范圍,首次公開分地區(qū)、分項目專項轉(zhuǎn)移支付預算。開展地方財政預決算公開情況專項檢查,增強地方財政透明度。

提高積極財政政策的針對性和有效性。根據(jù)經(jīng)濟運行情況,在區(qū)間調(diào)控基礎(chǔ)上實施定向調(diào)控和相機調(diào)控,加強預調(diào)微調(diào),促進經(jīng)濟在合理區(qū)間運行。一是保持必要的支出強度。在2015年預算安排中適當擴大財政赤字規(guī)模,并使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金,加大支出力度。采取全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、強化督查問責等措施,積極盤活財政存量資金,調(diào)整用于保民生、補短板、增后勁。置換3.2萬億元地方政府到期存量債務,降低了利息負擔,緩解了當期償債壓力,為地方騰出資金用于重點項目建設(shè)創(chuàng)造了條件。二是加大減稅降費力度。擴大小型微利企業(yè)所得稅、固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠政策范圍。對小微企業(yè)免征42項行政事業(yè)性收費,取消或暫停征收57項中央級行政事業(yè)性收費。降低失業(yè)保險、工傷保險和生育保險費率,擴大失業(yè)保險基金支持企業(yè)穩(wěn)崗政策的實施范圍。三是強化財政資金政策的導向作用。大力推廣政府和社會資本合作(PPP)模式,通過特許經(jīng)營、投資補助、運營補貼等方式,拉動民間資本進入公共服務領(lǐng)域。深入推進中央級事業(yè)單位科技成果使用、處置和收益管理改革試點。完善企業(yè)研發(fā)費用加計扣除政策。啟動首批小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范。

深化財稅體制改革。有序推出一批新的改革舉措,完善落實機制,推動改革落地生根。一是加快預算管理制度改革。將地方教育附加等11個項目由政府性基金預算轉(zhuǎn)列一般公共預算。制定中央國有資本經(jīng)營預算管理辦法,加大國有資本經(jīng)營預算調(diào)入一般公共預算的力度,建立中央對地方國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付機制。推動實行中期財政規(guī)劃管理。進一步清理整合專項轉(zhuǎn)移支付,從2014年的150項減少為2015年的96項。建立規(guī)范的地方政府舉債融資機制,將地方政府債務分類納入預算,實行限額管理。地方政府債券全面實現(xiàn)省級政府自發(fā)自還。出臺政府財務報告編制辦法及操作指南,公布政府會計基本準則,修訂了財政總預算會計制度。二是深入推進稅制改革。研究全面推開營改增試點方案、綜合與分類相結(jié)合的個人所得稅改革方案。實施稀土、鎢、鉬資源稅改革,從價計征范圍進一步擴大。研究消費稅改革方案,完善消費稅政策。深入開展涉企收費專項清理規(guī)范工作。三是穩(wěn)步推進財政體制改革。完善出口退稅負擔機制。研究推進中央與地方事權(quán)和支出責任劃分改革。結(jié)合稅制改革進展,抓緊制訂調(diào)整中央和地方收入劃分過渡方案。

嚴肅財經(jīng)紀律。認真落實中央八項規(guī)定精神和國務院“約法三章”,嚴格控制一般性支出,中央本級“三公”經(jīng)費預算比2014年下降11.7%。健全厲行節(jié)約反對浪費相關(guān)制度,加強會議定點管理,調(diào)整中央和國家機關(guān)差旅住宿費標準。完善基本支出定額標準,加快項目支出定額標準體系建設(shè),改進項目支出預算管理。開展涉農(nóng)資金專項整治行動,嚴肅查處相關(guān)問題和責任人,公開曝光違反財經(jīng)紀律的典型案例,進一步規(guī)范管理、堵塞漏洞。加大財政監(jiān)督和督促落實力度,推動穩(wěn)增長財稅政策取得實效。

(二)2015年預算收支情況。

1.一般公共預算。

全國一般公共預算收入152216.65億元,比2014年同口徑(考慮11個項目由政府性基金預算轉(zhuǎn)列一般公共預算影響,下同)增長5.8%。加上使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及調(diào)入資金8055.12億元,收入總量為160271.77億元。全國一般公共預算支出175767.78億元,增長13.2%。加上補充中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金703.99億元,支出總量為176471.77億元。收支總量相抵,赤字16200億元,與預算持平。

中央一般公共預算收入69233.99億元,為預算的100%,增長7%。加上從中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入1000億元,收入總量為70233.99億元。中央一般公共預算支出80730億元(其中,中央本級支出25549億元,中央對地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付55181億元),完成預算的99.1%,增長8.6%。加上補充中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金703.99億元,支出總量為81433.99億元。收支總量相抵,中央財政赤字11200億元,與預算持平。2015年末,中央財政國債余額106599.59億元,控制在年度預算限額111908.35億元以內(nèi);中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1156.37億元。

地方一般公共預算本級收入82982.66億元,增長4.8%,加上中央對地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入55181億元,地方一般公共預算收入138163.66億元。再加上地方財政使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及調(diào)入資金7055.12億元,收入總量為145218.78億元。地方一般公共預算支出150218.78億元,增長13.2%(剔除使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及調(diào)入資金后增長7.9%)。收支總量相抵,地方財政赤字5000億元,與預算持平。

中央一般公共預算收支執(zhí)行具體情況如下:

(1)主要收入項目執(zhí)行情況。

國內(nèi)增值稅20996.82億元,為預算的97.7%,主要是工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格持續(xù)下降導致減收較多。國內(nèi)消費稅10542.16億元,為預算的94.1%,主要是提高卷煙、成品油消費稅的實際收入低于預期。進口貨物增值稅、消費稅和關(guān)稅合計15071.51億元,為預算的82.4%,主要是進口大宗商品價格下行、進口額大幅下降。企業(yè)所得稅17639.23億元,為預算的102.9%。個人所得稅5170.89億元,為預算的106.2%。出口貨物退增值稅、消費稅12867.02億元,為預算的105%。非稅收入6996.91億元,為預算的163.9%,主要是部分金融機構(gòu)及中央企業(yè)上繳利潤增加。

(2)主要支出項目執(zhí)行情況。

中央本級支出25549億元,完成預算的102.1%,增長12.8%。其中:教育支出1357.05億元,增長8.3%;外交支出478.34億元,增長32.8%;國防支出8868.5億元,增長10.1%;公共安全支出1584.16億元,增長7.2%;一般公共服務支出1056.19億元,增長0.5%;債務付息支出2866.9億元,增長11.3%。

中央對地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付55181億元,完成預算的98.7%,增長6.7%。其中:稅收返還5081.98億元,與2014年基本持平;一般性轉(zhuǎn)移支付28475.4億元,增長6.8%;專項轉(zhuǎn)移支付21623.62億元,增長8.4%,主要是執(zhí)行中通過動支預備費增加了一次性投資。

2.政府性基金預算。

全國政府性基金收入42330.14億元,加上2014年結(jié)轉(zhuǎn)收入656.13億元和地方政府發(fā)行專項債券籌集收入1000億元,全國政府性基金相關(guān)收入總量為43986.27億元。全國政府性基金相關(guān)支出42363.85億元。

中央政府性基金收入4112.02億元,為預算的94.2%,增長5.2%。加上2014年結(jié)轉(zhuǎn)收入656.13億元,中央政府性基金收入總量為4768.15億元。中央政府性基金支出4356.42億元,完成預算的85.7%,增長7.5%。其中,中央本級支出3024.49億元,對地方轉(zhuǎn)移支付1331.93億元。中央政府性基金收入大于支出411.73億元。其中,結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用248.17億元;單項政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)超過當年收入30%的部分合計94.54億元,按規(guī)定補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金;擬由政府性基金預算轉(zhuǎn)列一般公共預算的5個項目結(jié)余69.02億元,2016年調(diào)入一般公共預算。

地方政府性基金本級收入38218.12億元,下降17.7%,主要是國有土地使用權(quán)出讓收入大幅減少。加上中央政府性基金對地方轉(zhuǎn)移支付收入1331.93億元和地方政府發(fā)行專項債券籌集收入1000億元,地方政府性基金相關(guān)收入為40550.05億元。地方政府性基金相關(guān)支出39339.36億元,其中國有土地使用權(quán)出讓收入相關(guān)支出32895.3億元。

3.國有資本經(jīng)營預算。

全國國有資本經(jīng)營預算收入2560.16億元,全國國有資本經(jīng)營預算支出2078.57億元。

中央國有資本經(jīng)營預算收入1612.92億元,為預算的104.1%,增長14.3%。加上2014年結(jié)轉(zhuǎn)收入143.98億元,收入總量為1756.9億元。中央國有資本經(jīng)營預算支出1359.67億元,完成預算的80.3%,下降4.2%,主要是廠辦大集體改革和“三供一業(yè)”分離移交工作進展低于預期。其中:中央本級支出1235.37億元,包括調(diào)入一般公共預算用于保障改善民生支出230億元;對地方轉(zhuǎn)移支付124.3億元。中央國有資本經(jīng)營預算結(jié)轉(zhuǎn)下年支出397.23億元。

地方國有資本經(jīng)營預算本級收入947.24億元,加上中央國有資本經(jīng)營預算對地方轉(zhuǎn)移支付收入124.3億元,收入總量為1071.54億元。地方國有資本經(jīng)營預算支出843.2億元。

4.社會保險基金預算。

全國社會保險基金收入44660.34億元,為預算的103.6%。其中,保險費收入32518.48億元,財政補貼收入10198.15億元。全國社會保險基金支出39356.68億元,完成預算的102.3%。當年收支結(jié)余5303.66億元,年末滾存結(jié)余57002.33億元。

(三)2015年主要支出政策落實情況。

推動教育改革發(fā)展。支持實施第二期學前教育三年行動計劃。落實農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制和城市義務教育學生免學雜費政策,惠及約1.1億名農(nóng)村學生和2944萬名城市學生。實施現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃,推動職業(yè)教育布局調(diào)整。改革中央高校預算撥款制度,引導中央高校轉(zhuǎn)變發(fā)展模式。支持特殊教育發(fā)展,保障特殊群體受教育權(quán)益。健全國家助學貸款、國家助學金等資助政策體系,全國約775萬名高校學生、514萬名普通高中學生和265萬名中職學生得到資助,約1045萬名中職學生享受免學費政策。

落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。深化中央財政科技計劃管理改革,完成大部分科技計劃優(yōu)化整合工作,集中資源支持體現(xiàn)國家戰(zhàn)略意圖的重大科技任務。加大對公共科技活動特別是基礎(chǔ)研究的支持力度。支持實施科技重大專項。保障科研院所開展自主選題研究,改善科研條件。啟動首臺(套)重大技術(shù)裝備保險補償機制試點。

支持做好社會保障和就業(yè)工作。企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平繼續(xù)提高,月人均達到2270元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標準由每人每月55元提高到70元。推進機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,建立職業(yè)年金制度,同步調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資。深入實施高校畢業(yè)生就業(yè)促進計劃、大學生創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)計劃,加強政府公共就業(yè)服務能力。加大對低保對象、孤兒、殘疾人等困難群體救助工作的支持力度。繼續(xù)提高優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標準,落實移交政府安置的軍隊離退休人員相關(guān)待遇。

深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準提高到每人每年380元,個人繳費標準相應提高到每人每年120元。基本公共衛(wèi)生服務項目年人均財政補助標準由35元提高到40元,農(nóng)村地區(qū)新增資金全部用于支付村醫(yī)提供的基本公共衛(wèi)生服務。在全國所有縣(市)推開縣級公立醫(yī)院綜合改革,城市公立醫(yī)院綜合改革試點擴大到100個城市。繼續(xù)支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和村衛(wèi)生室實施基本藥物制度。推進住院醫(yī)師規(guī)范化培訓。完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和疾病應急救助制度。

推進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。擴大重金屬污染耕地修復治理、地下水超采區(qū)綜合治理試點范圍。在部分地區(qū)開展農(nóng)業(yè)“三項補貼”改革試點,著力支持耕地地力保護和糧食適度規(guī)模經(jīng)營。推進節(jié)水供水重大水利工程、區(qū)域規(guī)?;咝Ч?jié)水灌溉和高標準農(nóng)田建設(shè)。進一步加大財政扶貧資金投入,推動實施了一批效果突出的減貧項目。加強草原生態(tài)保護,支持落實新一輪退耕還林還草任務1000萬畝,擴大全面停止天然林商業(yè)性采伐范圍。實施國家水土保持重點建設(shè)工程,治理水土流失面積6570平方公里。統(tǒng)籌推進農(nóng)村綜合改革相關(guān)試點。支持開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記。

加強環(huán)境保護和節(jié)能減排。增加投入,突出重點,提升大氣污染防治效果。推進地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)試點,在38個重點區(qū)域開展重金屬污染防治。以流域為單元,實施國土江河綜合整治試點。繼續(xù)推進重點防護林保護等生態(tài)工程。在近2萬個村莊開展環(huán)境綜合整治,加大對農(nóng)村環(huán)?;A(chǔ)設(shè)施運行管理的支持。推動新能源和可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建立全方位支持政策體系,全年新能源汽車生產(chǎn)量、銷售量分別增長約4倍和3倍。深入開展節(jié)能減排財政政策綜合示范。

完善住房保障政策。實行實物配租與租賃補貼并舉,開展運用PPP模式投資建設(shè)和運營管理公共租賃住房試點。支持棚戶區(qū)改造開工601萬套、農(nóng)村危房改造432萬戶。

促進文化繁榮發(fā)展。推動落實國家基本公共文化服務指導標準,加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務體系,推進基層綜合性文化服務中心建設(shè)。加強文化遺產(chǎn)保護和中國傳統(tǒng)村落保護。促進骨干文化企業(yè)和創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強重點媒體國際傳播能力建設(shè),提升國家文化軟實力。

以上預算執(zhí)行的具體情況詳見《中華人民共和國2015年全國預算執(zhí)行情況2016年全國預算(草案)》。

2015年,在經(jīng)濟下行壓力加大、財政收入增幅回落、收支平衡難度很大的情況下,財政運行基本平穩(wěn),各項財稅政策有效落實,為完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標任務和實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃勝利收官提供了有力支撐。回顧過去的五年,財政改革發(fā)展邁上新臺階,財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用得到較好發(fā)揮。預算管理制度改革不斷深化,營改增、消費稅、資源稅等稅制改革有序推開,財政體制逐步完善,現(xiàn)代財政制度建設(shè)取得重要階段性成果。財政宏觀調(diào)控注重穩(wěn)定市場預期、激發(fā)內(nèi)生動力、推動結(jié)構(gòu)優(yōu)化,更多依靠市場力量,更多運用改革辦法,促進了經(jīng)濟平穩(wěn)運行和提質(zhì)增效。民生保障持續(xù)加強,在增加投入的同時,著力完善相關(guān)領(lǐng)域支出政策和機制設(shè)計,突出公共性,增強可持續(xù)性。構(gòu)建地方政府債務管理總體制度框架,摸清存量債務底數(shù),有序推進存量債務置換,債務風險總體可控。這些成績的取得,是黨中央、國務院科學決策、堅強領(lǐng)導的結(jié)果,是全國人大、全國政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導、大力支持的結(jié)果,是各地區(qū)、各部門和全國各族人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結(jié)果。

同時,我們清醒地認識到,財政運行還面臨一些困難和問題,主要是:收支平衡壓力越來越大,支出結(jié)構(gòu)僵化問題仍然突出。地方政府償債壓力較大,違規(guī)舉債、變相舉債仍有發(fā)生,潛在風險防控任務十分艱巨。有的部門和單位預算執(zhí)行力亟待增強,一些重大投資項目開工不及時、建設(shè)推進慢。財政資金統(tǒng)籌使用力度需進一步加大,資金使用的安全性、有效性仍需提高。我們高度重視這些問題,將采取有力措施加以解決。

二、2016年中央和地方預算草案

2016年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年,也是推進結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年。我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有變,經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,經(jīng)濟持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。同時,“三期疊加”影響凸顯,結(jié)構(gòu)性矛盾導致全要素生產(chǎn)率增速放緩,經(jīng)濟下行壓力依然較大。從財政看,一方面,我國稅收收入以流轉(zhuǎn)稅為主,隨著經(jīng)濟增速趨緩和工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格連續(xù)下降,財政收入增速的回落幅度大于國內(nèi)生產(chǎn)總值增速的回落幅度。加上為保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長、推進結(jié)構(gòu)性改革,需要加大減稅降費力度,特別是全面實施營改增后減收很多,將進一步拉低財政收入增幅。另一方面,財政支出剛性較強,支持轉(zhuǎn)方式、補短板、防風險等增支需求較大??傮w判斷,2016年財政形勢更加嚴峻,平衡收支面臨極大壓力。

根據(jù)面臨的財政經(jīng)濟形勢,2016年預算編制和財政工作要全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,按照黨中央、國務院決策部署,按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局,牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),堅持改革開放,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),實行宏觀政策要穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)政策要準、微觀政策要活、改革政策要實、社會政策要托底的總體思路,繼續(xù)實施積極的財政政策并加大力度,加快推進財稅體制改革,促進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、適度擴大總需求,支持去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和培育發(fā)展新動力;堅持依法理財,認真貫徹落實預算法各項要求;加大財政資金統(tǒng)籌使用力度,盤活存量,用好增量,優(yōu)化結(jié)構(gòu),提高績效;堅持過緊日子,厲行節(jié)約,重點保障基本民生支出,壓縮其他支出,從嚴控制一般性支出;加強政府債務管理,有效防范財政風險,努力實現(xiàn)“十三五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展的良好開局。

(一)2016年財政政策。

2016年繼續(xù)實施積極的財政政策并加大力度。主要體現(xiàn)在:一是進一步減稅降費。全面實施營改增,將試點范圍擴大到建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務業(yè),實行不動產(chǎn)進項稅抵扣。加大收費基金清理和改革力度,將18項行政事業(yè)性收費的免征范圍,由小微企業(yè)擴大到所有企業(yè)和個人;將新菜地開發(fā)建設(shè)基金、育林基金征收標準降為零,停征價格調(diào)節(jié)基金;將教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的免征范圍,由月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元的繳納義務人擴大到不超過10萬元的繳納義務人。實行上述減稅降費政策,預計全年減輕企業(yè)和個人負擔5000多億元。二是擴大財政赤字規(guī)模。全國財政赤字擬安排21800億元,比2015年增加5600億元,赤字率為3%,比2015年提高0.6個百分點。擴大的赤字,在適當增加必要財政支出的同時,主要用于彌補減稅降費帶來的財政減收,保障政府應該承擔的支出責任。此外,納入政府性基金預算管理的地方政府專項債務也明顯增加,并加大使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)模,使支出總水平和重點支出達到一定的力度。三是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。按可持續(xù)、?;驹瓌t安排好民生支出。嚴格控制“三公”經(jīng)費預算,壓縮會議費等一般性支出。對收入高增長時期支出標準過高、承諾過多等不可持續(xù)支出或政策性掛鉤支出,在合理評估的基礎(chǔ)上及時壓減。優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu),重點壓減專項轉(zhuǎn)移支付數(shù)額,相應提高均衡性轉(zhuǎn)移支付以及老少邊窮地區(qū)轉(zhuǎn)移支付規(guī)模。中央基建投資集中支持屬于中央事權(quán)的公益性基本建設(shè)項目,減少小、散項目支出,2016年安排5000億元,比2015年增加224億元。四是加大財政資金統(tǒng)籌使用力度。對2015年末財政存量資金規(guī)模較大的地區(qū)或部門,適當壓縮2016年預算安排規(guī)模。對執(zhí)行中不再需要使用的資金,及時調(diào)整用于重點支出,減少按權(quán)責發(fā)生制結(jié)轉(zhuǎn)支出。將政府性基金預算超出規(guī)定比例的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用。提高國有資本經(jīng)營預算調(diào)入一般公共預算的比例。同時,創(chuàng)新財政支出方式,提高財政支出效率。

主要支出政策如下:

教育方面。進一步完善城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制,統(tǒng)一義務教育學校生均公用經(jīng)費基準定額。繼續(xù)實施農(nóng)村義務教育薄弱學校改造計劃等重大項目,對建檔立卡的家庭經(jīng)濟困難學生率先免除普通高中學雜費。繼續(xù)實施現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃,推動地方建立健全職業(yè)院校生均撥款制度,改善中職學校辦學條件,加強“雙師型”教師隊伍建設(shè),促進產(chǎn)教融合、校企合作。支持普惠性幼兒園發(fā)展。完善高校預算撥款制度,引導高校提高質(zhì)量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、辦出特色。健全家庭經(jīng)濟困難學生資助政策體系,提高資助精準度。

科技方面。完成中央財政科技計劃優(yōu)化整合,建成公開統(tǒng)一的國家科技管理平臺,建立依托專業(yè)機構(gòu)管理科研項目的機制。大力支持自然科學基金、科技重大專項和重點研發(fā)計劃。加快實施國家科技成果轉(zhuǎn)化引導基金,啟動銀行貸款風險補償。推動在重大創(chuàng)新領(lǐng)域組建一批國家實驗室。完善穩(wěn)定支持機制,促進科研院所改革發(fā)展。實施科研項目后補助管理機制。

社會保障和就業(yè)方面。2016年中央財政按城市、農(nóng)村低保人均補助水平分別提高5%、8%對地方補助。研究建立健全特困人員供養(yǎng)制度和資金保障機制。支持地方全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度。保障優(yōu)撫對象等人員各項撫恤待遇落實。支持做好退役士兵安置工作。

統(tǒng)籌考慮職工平均工資增長率和物價漲幅等因素,2016年1月1日起,按6.5%左右提高企業(yè)和機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金標準,并向退休較早、養(yǎng)老金偏低的退休人員和艱苦邊遠地區(qū)企業(yè)退休人員適當傾斜;建立基本工資正常調(diào)整機制,促進在職和退休人員待遇水平協(xié)調(diào)增長。完善職工養(yǎng)老保險個人賬戶,堅持精算平衡,建立更加透明易懂的收付制度,進一步健全多繳多得、長繳多得的激勵約束機制。完善養(yǎng)老保險制度改革方案,研究職工基礎(chǔ)養(yǎng)老金全國統(tǒng)籌方案。

完善鼓勵高校畢業(yè)生到科技型、創(chuàng)新型中小企業(yè)和城鄉(xiāng)基層就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策,拓寬高校畢業(yè)生就業(yè)渠道。研究規(guī)范公益性崗位政策,建立困難群體就業(yè)幫扶長效機制。推動農(nóng)民工平等獲得公共就業(yè)服務。

醫(yī)藥衛(wèi)生方面。建立健全合理分擔、可持續(xù)的醫(yī)?;I資機制,將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準由每人每年380元提高到420元,個人繳費標準由每人每年120元提高到150元,新增籌資主要用于提高基本醫(yī)療保障水平,并加大對城鄉(xiāng)居民大病保險的支持力度。將基本公共衛(wèi)生服務項目年人均財政補助標準由40元提高到45元。整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和管理體制。全面推進醫(yī)保支付方式改革,發(fā)揮醫(yī)保控費和規(guī)范診療行為作用。推進公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革,結(jié)合新型城鎮(zhèn)化調(diào)整優(yōu)化醫(yī)療資源布局,建立有序分級診療格局。推進重特大疾病醫(yī)療救助,加強與相關(guān)醫(yī)療保障制度的銜接,減輕低收入大病患者治療費用負擔。

脫貧攻堅方面。2016年中央財政加大了扶貧方面各項支出力度,其中財政扶貧專項資金增加201億元,增長43.4%。進一步推廣資產(chǎn)收益扶貧試點,大力推動易地扶貧搬遷,支持貧困縣統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金,集中力量解決突出貧困問題。推進少數(shù)民族扶貧、國有貧困農(nóng)(林)場扶貧、以工代賑等,實施彩票公益金支持貧困革命老區(qū)項目。在扶貧資金項目審批權(quán)限下放的同時,切實加強財政扶貧資金監(jiān)管,保障資金安全有效使用。通過實施精準扶貧、精準脫貧,增強貧困地區(qū)“造血”功能和發(fā)展后勁,推動貧困地區(qū)和貧困群眾加快脫貧致富步伐。

農(nóng)業(yè)方面。調(diào)整現(xiàn)有農(nóng)業(yè)支出結(jié)構(gòu),加大對農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的支持力度。推動減少農(nóng)藥化肥過度使用,探索實行耕地輪作休耕制度試點。出臺促進農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,支持農(nóng)業(yè)水價綜合改革。繼續(xù)推進重金屬污染耕地修復治理、地下水超采區(qū)綜合治理等試點。

支持實施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略,保障農(nóng)產(chǎn)品有效供給,保障口糧安全。大規(guī)模推進農(nóng)田水利和高標準農(nóng)田建設(shè),提高糧食綜合生產(chǎn)能力。全面推開農(nóng)業(yè)“三項補貼”改革,支持發(fā)展多種形式適度規(guī)模經(jīng)營,促進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。健全糧食主產(chǎn)區(qū)利益補償機制,加大對產(chǎn)糧(油)大縣獎勵力度。推進國有林場、國有林區(qū)、供銷社和農(nóng)墾改革發(fā)展。推動中國海外農(nóng)業(yè)投資開發(fā)基金規(guī)范有序運營,促進農(nóng)業(yè)走出去。

支持糧食等流通體制改革。深入推進棉花、大豆目標價格改革試點。推進玉米收儲制度改革。完善主要農(nóng)產(chǎn)品儲備和調(diào)控機制。上述改革在一定時期會增加財政支出,但這是必要的改革成本。在糧棉油市場價格形成機制建立后,逐步將庫存降至合理規(guī)模,相應使財政負擔的糧棉油儲備支出恢復到正常水平。

生態(tài)環(huán)保方面。加大大氣污染治理力度。推進實施水污染防治行動計劃。開展山水林田湖系統(tǒng)治理修復試點。實施新一輪退耕還林還草和草原生態(tài)保護補助獎勵政策。落實天然林保護全覆蓋政策,適當提高天然林保護工程補助和森林生態(tài)效益補償標準。加強濕地保護,擴大退耕還濕范圍。加大新能源汽車推廣力度,加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持能源清潔化利用,集中用煤、加強脫污、嚴控散煤。完善可再生能源發(fā)電補貼機制,及早實現(xiàn)平價上網(wǎng)。擴大節(jié)能減排財政政策綜合示范、跨省流域上下游橫向生態(tài)補償機制試點范圍。推進環(huán)境監(jiān)測體制改革,加快建立中央與地方各負其責的環(huán)境監(jiān)測體系。

保障性安居工程方面。繼續(xù)開展運用PPP模式投資建設(shè)和運營管理公共租賃住房試點,落實棚戶區(qū)改造稅費優(yōu)惠政策和貸款貼息政策,積極推進棚改貨幣化安置和政府購買棚改服務。全年計劃棚戶區(qū)改造開工600萬套,農(nóng)村危房改造314萬戶。

文化體育方面。推動基本公共文化服務標準化均等化,提高公共文化服務供給體系質(zhì)量和效率。支持繁榮社會主義文藝創(chuàng)作,推動文化交流與傳播。完善文化產(chǎn)業(yè)政策扶持體系。推進實施全民健身戰(zhàn)略。支持中國足球改革發(fā)展。做好2016年里約熱內(nèi)盧奧運會備戰(zhàn)和參賽經(jīng)費保障。

國防和軍隊建設(shè)方面。支持深化國防和軍隊改革,全面加強軍隊革命化現(xiàn)代化正規(guī)化建設(shè),推動經(jīng)濟建設(shè)和國防建設(shè)融合發(fā)展,不斷提高履行使命任務能力,維護國家主權(quán)、安全、發(fā)展利益。

化解過剩產(chǎn)能及人員安置方面。堅持“市場倒逼、企業(yè)主體、地方組織、中央支持”,推動地方政府和中央企業(yè)綜合運用兼并重組、債務重組和破產(chǎn)清算等方式加快化解鋼鐵、煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能,省級政府對本地區(qū)化解過剩產(chǎn)能負總責。中央財政安排1000億元獎補資金,其中2016年500億元,根據(jù)地方任務完成情況(主要與去產(chǎn)能規(guī)模掛鉤)、需安置職工人數(shù)、地方困難程度等因素,實行梯級獎補,由地方政府和中央企業(yè)統(tǒng)籌用于符合要求的職工安置工作。同時,地方政府按照任務量同步安排資金,做好資金保障,共同做好此項工作。

(二)2016年收入預計和支出安排。

1.一般公共預算。

中央一般公共預算收入70570億元,比2015年執(zhí)行數(shù)同口徑增長2.2%。從中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入1000億元,從中央政府性基金預算、中央國有資本經(jīng)營預算調(diào)入315億元,合計收入總量為71885億元。中央一般公共預算支出85885億元,增長6.3%(加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金1725億元,同口徑增長6.7%)。收支總量相抵,中央財政赤字14000億元,比2015年增加2800億元。中央財政國債余額限額125908.35億元。中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額156.37億元。

中央一般公共預算支出,分中央本級支出、對地方稅收返還、對地方一般性轉(zhuǎn)移支付、對地方專項轉(zhuǎn)移支付、中央預備費反映。

中央本級支出27355億元,增長7%。其中:科學技術(shù)支出2706.43億元,增長9.1%;外交支出519.71億元,增長8.6%;國防支出9543.54億元,增長7.6%;公共安全支出1668.15億元,增長5.3%;一般公共服務支出1201.38億元,增長13.7%;債務付息支出3299.29億元,增長15.1%。中央本級“三公”經(jīng)費按零增長安排。

對地方稅收返還5088.57億元,與2015年執(zhí)行數(shù)基本持平。

對地方一般性轉(zhuǎn)移支付32017.82億元,增長12.2%。其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付20392.25億元,增長10.2%,主要用于緩解地方減收增支壓力;老少邊窮地區(qū)轉(zhuǎn)移支付1537.91億元,增長22.4%;基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付5042.76億元,增長14.5%;城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險轉(zhuǎn)移支付2426.27億元,增長14.3%。

對地方專項轉(zhuǎn)移支付20923.61億元,下降3.2%。從嚴控制專項轉(zhuǎn)移支付項目數(shù)量,切實壓減項目金額,特別是對涉及競爭性領(lǐng)域或補助企業(yè)經(jīng)營項目的支出,加大壓縮力度;較大幅度壓減成品油價格補貼等不符合政策調(diào)控方向、效益不高的支出;取消開發(fā)區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施貸款貼息等實際情況已經(jīng)發(fā)生變化的支出;進一步壓減和取消其他零散重復的專項轉(zhuǎn)移支付。同時,基本民生方面的專項轉(zhuǎn)移支付資金總體增長,其中:現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金176.63億元,增長19.4%;困難群眾基本生活救助補助資金1370.13億元,增長5.7%;優(yōu)撫對象補助經(jīng)費409.33億元,增長19.8%;公共衛(wèi)生服務補助資金541.21億元,增長8.8%;醫(yī)療救助補助資金141.13億元,增長9.2%;農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金232.86億元,增長16.5%;中央補助城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金1218億元,增長0.8%;農(nóng)村危房改造補助資金263.35億元,增長1.4%;退役安置補助經(jīng)費397.71億元,增長12.7%。

中央預備費500億元。

地方一般公共預算本級收入86630億元,增長3.6%,加上中央對地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入58030億元、地方財政調(diào)入資金400億元,地方一般公共預算收入合計為145060億元。地方一般公共預算支出152860億元,剔除上年使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及調(diào)入資金后同口徑增長6.3%。地方財政赤字7800億元,比2015年增加2800億元,通過發(fā)行地方政府一般債券彌補。地方政府一般債務余額限額107072.4億元。

匯總中央和地方預算,全國一般公共預算收入157200億元,增長3%。加上調(diào)入資金1715億元,可安排的收入總量為158915億元。全國一般公共預算支出180715億元,剔除地方上年使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及調(diào)入資金后同口徑增長6.7%。赤字21800億元,比2015年增加5600億元。

上述2016年收支數(shù)已含政府性基金預算部分項目轉(zhuǎn)列一般公共預算的收支數(shù)。即:從2016年1月1日起,將水土保持補償費等5個項目收支由政府性基金預算轉(zhuǎn)列一般公共預算,在減少政府性基金預算收支的同時,相應調(diào)增一般公共預算2016年收支數(shù)和2015年收支基數(shù)。

2.政府性基金預算。

中央政府性基金收入4271.65億元,增長5%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入248.17億元,中央政府性基金收入總量為4519.82億元。中央政府性基金支出4519.82億元,增長5.5%。其中,中央本級支出3405.23億元,增長12.8%;對地方轉(zhuǎn)移支付1114.59億元,下降11.9%。

地方政府性基金本級收入32902.09億元,下降12.4%。其中,國有土地使用權(quán)出讓收入28248.6億元,下降13.2%。加上中央政府性基金對地方轉(zhuǎn)移支付收入1114.59億元、地方政府專項債務收入4000億元(比上年增加3000億元),地方政府性基金相關(guān)收入為38016.68億元。地方政府性基金相關(guān)支出38016.68億元。其中,國有土地使用權(quán)出讓收入相關(guān)支出32024.08億元,下降2.6%。地方政府專項債務余額限額64801.9億元。

匯總中央和地方預算,全國政府性基金收入37173.74億元,下降10.7%,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入248.17億元和地方政府專項債務收入4000億元,全國政府性基金相關(guān)收入總量為41421.91億元。全國政府性基金相關(guān)支出41421.91億元,下降1.2%。

需要說明的是,水土保持補償費等5個項目收支由政府性基金預算轉(zhuǎn)列一般公共預算后,2016年中央和地方政府性基金收支規(guī)模減少,相應對2015年基數(shù)作了調(diào)減,增幅仍為可比口徑。

3.國有資本經(jīng)營預算。

2016年進一步健全國有資本經(jīng)營預算制度。一是將中央國有資本經(jīng)營預算調(diào)入一般公共預算的比例由2015年的16%提高到19%。二是將中國鐵路總公司等68戶企業(yè)納入中央國有資本經(jīng)營預算實施范圍。三是優(yōu)先安排資金用于解決國有企業(yè)歷史遺留問題、化解過剩產(chǎn)能及人員安置。

中央國有資本經(jīng)營預算收入1400億元,下降13.2%,主要是預計石油石化、鋼鐵、煤炭等行業(yè)企業(yè)利潤下降。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入397.23億元,中央國有資本經(jīng)營預算收入總量為1797.23億元。中央國有資本經(jīng)營預算支出1551.23億元,增長37.3%。其中:中央本級支出1191.23億元,增長18.5%;對地方轉(zhuǎn)移支付360億元,增長189.6%。向一般公共預算調(diào)出246億元。

地方國有資本經(jīng)營預算本級收入894.7億元,下降5.5%。加上中央國有資本經(jīng)營預算對地方轉(zhuǎn)移支付收入360億元,地方國有資本經(jīng)營預算收入1254.7億元。地方國有資本經(jīng)營預算支出1067.82億元,增長29.2%,主要是中央國有資本經(jīng)營預算增加對地方轉(zhuǎn)移支付,用于支持“三供一業(yè)”分離移交、廠辦大集體改革等。向一般公共預算調(diào)出186.88億元。

匯總中央和地方預算,全國國有資本經(jīng)營預算收入2294.7億元,下降10.4%,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入397.23億元,全國國有資本經(jīng)營預算收入總量為2691.93億元。全國國有資本經(jīng)營預算支出2259.05億元,增長23.3%。向一般公共預算調(diào)出432.88億元。

4.社會保險基金預算。

全國社會保險基金收入47144.19億元,增長5.6%。其中,保險費收入34376.59億元,財政補貼收入10848.04億元。全國社會保險基金支出43546.53億元,增長10.6%。本年收支結(jié)余3597.66億元,年末滾存結(jié)余60600億元。

需要說明的是,地方預算由地方各級人民政府編制,報同級人民代表大會批準,目前尚在匯總中,本報告中地方收入預計數(shù)和支出安排數(shù)均為中央財政代編。

以上預算安排的具體情況詳見《中華人民共和國2015年全國預算執(zhí)行情況2016年全國預算(草案)》。

根據(jù)預算法規(guī)定,預算年度開始后,在全國人民代表大會批準本預算草案前,可安排下列支出:上年度結(jié)轉(zhuǎn)支出;參照上年同期的預算支出數(shù)額安排必須支出的本年度部門基本支出、項目支出,以及對下級政府的轉(zhuǎn)移性支出;法律規(guī)定必須履行支付義務的支出,以及用于自然災害等突發(fā)事件處理的支出。根據(jù)上述規(guī)定,2016年1月中央一般公共預算支出8387億元。其中,中央本級支出1537億元,對地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付6850億元。

三、切實做好2016年財政改革與管理工作

(一)貫徹實施好預算法。

推動修訂后的預算法實施條例盡快出臺,夯實依法理財?shù)闹贫然A(chǔ)。深入推進預決算公開,加快建立透明預算制度。推進中期財政規(guī)劃管理,研究編制2017-2019年全國中期財政規(guī)劃,強化其對年度預算的約束和指引作用。全面推進預算績效管理改革,加強績效目標管理,推進重大專項資金等重點支出績效評價,強化評價結(jié)果應用,增強花錢的責任意識和效率意識。進一步完善國庫集中收付運行機制。積極配合做好清理規(guī)范重點支出同財政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤事項。組織開展政府綜合財務報告編制試點,抓緊完善相關(guān)制度。牢固樹立過緊日子的思想,精打細算,把錢用在“刀刃”上。堅持從嚴從簡,勤儉辦一切事業(yè),能減少的支出堅決減少,能不花的錢堅決不花,狠剎鋪張浪費和奢靡之風。健全公務支出管理制度體系,深化公務卡制度改革,推動建立厲行節(jié)約反對浪費長效機制。嚴肅財經(jīng)紀律,加強民生領(lǐng)域財政資金監(jiān)管,全面開展財政資金安全檢查。

(二)加快財政體制和稅制改革。

出臺中央與地方事權(quán)和支出責任劃分改革的指導意見,適度加強中央事權(quán)和支出責任,將一些適宜地方政府負責的事務交給地方,減少中央和地方職責交叉、共同管理的事項。選取部分領(lǐng)域率先啟動事權(quán)和支出責任劃分改革。完善并擇機出臺中央和地方增值稅收入劃分過渡方案,調(diào)動中央和地方兩個積極性。健全財政轉(zhuǎn)移支付同農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化掛鉤機制。全面完成營改增改革。調(diào)整消費稅征收范圍、環(huán)節(jié)和稅率。推進綜合與分類相結(jié)合的個人所得稅改革。全面推開資源稅從價計征改革,清理相關(guān)收費基金。研究落實行郵稅調(diào)整方案,規(guī)范跨境電子商務零售進口稅收政策。落實鼓勵企業(yè)創(chuàng)新的財稅政策,支持企業(yè)加大研發(fā)投入,強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位和主導作用。繼續(xù)配合做好船舶噸稅、環(huán)境保護稅等立法工作。

(三)提高預算執(zhí)行效能。

一是加強財政收入管理。堅持依法征收、應收盡收,嚴禁采取“空轉(zhuǎn)”等方式虛增收入。落實減稅降費各項政策,堅決不收過頭稅、過頭費。密切跟蹤財政收入形勢,加強分析、妥善應對。二是強化支出預算管理。堅持預算硬約束,嚴格執(zhí)行人大批準的預算,及時批復下達。動態(tài)監(jiān)測預算執(zhí)行情況,推動財政撥款規(guī)模較大的重點單位加快預算執(zhí)行。督促做好重大項目前期準備工作,財政資金下達后及時形成實物工作量。三是進一步盤活存量資金。繼續(xù)按規(guī)定清理收回兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)資金,同時加強對兩年以內(nèi)資金的清理盤活。加大清理財政專戶和預算單位實有資金賬戶存量資金力度。穩(wěn)妥推進國庫現(xiàn)金管理,研究建立財政庫底目標余額管理制度。四是加快內(nèi)部控制建設(shè)。在財政部門全面建立和實施內(nèi)控制度,重點聚焦預算管理、資金分配等業(yè)務環(huán)節(jié),實行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán),強化內(nèi)部流程控制,建立有效的風險應對機制和嚴格的問責機制,提高行政效率。

(四)創(chuàng)新財政投入方式。

一是大力推廣運用PPP模式。研究推進政府和社會資本合作法的立法工作。出臺PPP項目財政管理辦法、標準化合同范文和分行業(yè)合同。推動PPP融資支持基金順利運行,帶動更多項目落地實施。嚴格規(guī)范運作PPP項目,確保項目實施質(zhì)量。二是發(fā)揮好各類財政性投資基金的作用。對保留的具有一定外部性的競爭性領(lǐng)域?qū)m棧刂瀑Y金規(guī)模,突出保障重點,逐步改變行政性分配方式,主要采取基金管理等市場化運作模式,逐步與金融資本相結(jié)合,發(fā)揮財政資金撬動社會資本的作用。三是積極推進政府購買服務。加強政府購買服務目錄編制工作,進一步擴圍增項,在更多領(lǐng)域?qū)嵭姓徺I服務。建立績效評價機制,探索推進第三方評價。四是完善政府采購制度。落實向中小企業(yè)預留采購份額的政策。繼續(xù)擴大政府采購節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品范圍。開展政府采購支持創(chuàng)新產(chǎn)品政策試點。推進批量集中采購改革,降低政府采購成本。

(五)加強地方政府債務管理。

切實增強風險防控意識,在強化中央政府債務管理的同時,嚴格地方政府債務管理。一是加強限額管理和預算管理??茖W擬定債務限額,地方政府在批準的限額內(nèi)舉借和償還債務,嚴格控制債務規(guī)模。將地方政府債務收支納入預算,自覺接受各級人大的監(jiān)督。建立地方政府債務限額及債務收支情況隨同預算公開的常態(tài)機制。二是健全風險評估和預警機制。綜合運用各類風險指標,評估各地債務風險,并對高風險地區(qū)進行預警,指導督促地方建立債務風險應急處置機制。三是做好地方政府債券發(fā)行工作。完善發(fā)行辦法,提高債券發(fā)行市場化定價水平,統(tǒng)籌國債、地方債發(fā)行節(jié)奏。研究推進地方政府債券投資群體多元化,積極建設(shè)地方政府債券二級市場,提高流動性。指導地方根據(jù)償債需求、市場情況等合理確定置換規(guī)模,督促加快入庫債券資金的置換。同時,完善地方政府債務監(jiān)管和考核問責機制。加快推進融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型和融資。完善全口徑政府債務管理。加大對違法舉債擔保行為的監(jiān)督和懲處力度。

各位代表,完成2016年預算意義重大。我們要更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為總書記的黨中央周圍,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,自覺接受全國人大的監(jiān)督,虛心聽取全國政協(xié)的意見和建議,銳意進取,奮發(fā)有為,更好發(fā)揮財政職能作用,為推動經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定作出積極貢獻!

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